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더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정
더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정



안녕하세요! 오늘은 더존 위하고에서 법인세 신고시 부속서류인 수입금액조정명세서에 대해 알아보도록 하겠습니다.

자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다.

 

 

↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면 법인세 결산방법에 대해 볼 수 있습니다. ↓ ↓ ↓ ↓

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정

 

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정

안녕하세요! 오늘은 더존 위하고에서 법인세 신고시 재무제표 결산 반영 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다.  ↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면

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더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정

더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정
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조정후 수입금액명세서를 작성하기 전에 먼저 수입금액조정명세서를 입력해주셔야합니다.

 

↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면 수입금액조정명세서에 대해 볼 수 있습니다. ↓ ↓ ↓ ↓

더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정

 

[표준재무제표/수입금액/세액계산신고/납부서] > [표준재무제표/수입금액] > [조정후 수입금액명세서] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정
더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정

 

조정후 수입금액명세서에 들어가 [새로불러오기] 버튼을 눌러줍니다.

팝업이 뜨면 [확인]을 눌러주시면 됩니다.

 

더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정
더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정

 

부가가치세 신고서에 따라 금액이 뜨니 부가세 신고서를 알맞게 신고했는지 확인이 필요합니다.

차액이 발생하는 부분이 무엇인지 확인을 해주셔야합니다.

확인해보니 유형자산 매각에 대한 차이금액입니다.

 

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더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정
더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정

 

2. 수입금액과의 차액내역 아래에 코드옆 버튼을눌러주면 위와 같은 팝업이 뜨게 됩니다.

내용 중 알맞는 코드를 누른 후 [선택] 버튼을 눌러줍니다.

 

더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정
더존 위하고 조정후 수입금액명세서 법인세 신고 법인조정

 

수입금액과의 차액내역 코드를 입력하였다면 금액과 비고란에 사유를 적어주시면 됩니다.

[저장] 후 화면을 닫아주시면 됩니다.

 

 

 

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더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
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더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정

더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
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[표준재무제표/수입금액/세액계산신고/납부서] > [표준재무제표/수입금액] > [표준손익계산서] 순으로 눌러줍니다.

(수입금액을 불러올때 손익계산서가 필요해 보여드리는 것 입니다. 법인 조정 시에는 재무상태표, 손익계산서, 원가명세서, 이익잉여금처분계산서 모두 불러와야합니다.)

 

더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정

 

표준손익계산서에 들어가면 위와같은 팝업이 먼저 뜨게됩니다.

금융 재무제표 대상은 특이케이스니 대부분의 회사는 1번을 누르고 [확인]을 눌러주시면 됩니다.

 

더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
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확인을 누르면 손익계산서의 빈화면이 먼저 뜨게 됩니다.

[새로불러오기]를 눌러 [확인] 버튼을 눌러줍니다.

 

더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
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[표준재무제표/수입금액/세액계산신고/납부서] > [표준재무제표/수입금액] > [수입금액조정명세서] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
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수입금액조정명세서에 들어가서 1.수입금액 조정계산을 눌러줍니다.

첫번째 방법은 계정과목 항목에 1.매출을 선택해줍니다.

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더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정

 

과목에 있는 버튼을 눌러주면 위와 같은 팝업이 뜨게 됩니다.

해당되는 계정과목을 선택한 후 [확인]을 눌러줍니다.

 

더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
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매출 계정과목까지 선택했다면 [수입금액 불러오기] 버튼을 눌러 팝업이 뜨면 [확인]을 눌러줍니다.

 

더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
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두번째 방법은 과목쪽에 커서를 두고 [매출조회] 버튼을 눌러줍니다.

그러면 위와 같은 팝업이 뜨게 되는데 해당되는 매출을 선택해 [확인] 버튼을 누르면 자동으로 입력이 됩니다.

 

더존 위하고 수입금액조정명세서 법인세 신고 법인조정
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영업외수익은 매출이 아니므로 조정에서 차감에 입력해주셔야 합니다.

 

 

 

 

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더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
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안녕하세요! 오늘은 더존 위하고에서 법인세 신고시 재무제표 결산 반영 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정

 

법인세 신고전 결산 분개를 반영 해줘야합니다. 그럼 결산하는 순서에 대해 알아보도록 하겠습니다.

(합계잔액시산표는 확인이 되었다는 가정하에 진행됩니다.)

[결산재무제표/결산장부] > [결산재무제표] > [결산자료입력] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정

 

결산자료 기간을 설정한 후 [조회] 버튼을 눌러줍니다.

 

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
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결산자료 내역이 뜨게 됩니다. 알맞게 들어가있는지 남은 원재료, 재공품, 제품을 각각 입력해줍니다.

공사라면 원재료 및 기말미완성공사액, 도소매면 상품을 입력해주시면 됩니다.

확인 해준 뒤 감가상각을 설정해주셔야합니다.

 

↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면 자동결산 감가상각반영에 대해 볼 수 있습니다. ↓ ↓ ↓ ↓

더존 위하고 자동결산 결산자료입력 원가설정 감가상각비

 

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감가상각까지 마쳤다면 [전표전송]을 눌러주시면 됩니다.

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더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정

 

결산분개를 마친 뒤 잉여,결손 분개도 마쳐줘야 재무상태표에 오류가 뜨지 않습니다.

[결산재무제표/결산장부] > [결산재무제표] > [제조원가명세서] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
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제조원가명세서에서 기간을 설정한 뒤 구분에 제조면 제조, 공사면 공사, 원가명세서를 분류해주셔야 합니다.

원가명세서 원가코드를 설정하지 않으셨다면 아래 링크를 참고해 원가설정을 해주시면 됩니다.

 

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더존 위하고 자동결산 결산자료입력 원가설정 감가상각비

 

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매출원가코드를 설정해주고 원가경비까지 설정되었다면 [확인]을 눌러줍니다. 

 

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다음은 [결산재무제표/결산장부] > [결산재무제표] > [손익계산서] 순으로 눌러줍니다.

 

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기간 설정을 한 뒤 [조회] 버튼을 눌러줍니다.

과목별 > 제출용 > 표준(법인)용 순으로 눌러주고 화면을 닫아줍니다.

 

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[결산재무제표/결산장부] > [결산재무제표] > [이익잉여금처분계산서] 순으로 눌러줍니다.

 

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이익잉여금처분계산서에 들어가서 [조회]버튼을 눌러줍니다.

저장된 데이터를 불러오겠냐는 팝업이 뜨면 [취소]를 눌러 변경이 된 내용을 적용시켜줍니다.

 

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내용이 불러와지면 빨간 네모칸 안에 처분예정일을 입력해주셔야 합니다.

전기가 있다면 전기에 처분확정했던 날짜를 입력해 채워주시면 됩니다.

다 입력했다면 [전표추가]를 눌러주시길 바랍니다.

 

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더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
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전표추가를 눌러주면 일반전표에 5건 추가되었습니다라는 팝업이 뜨게 됩니다.

확인을 눌러준 뒤 일반전표입력에 들어가서 잉여,결손분개가 알맞게 되었는지 확인해주시면 됩니다.

 

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정

 

마지막으로 [결산재무제표/결산장부] > [결산재무제표] > [재무상태표] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정

 

기간을 설정한 뒤 [조회]를 눌러줍니다.

조회를 눌렀는데 대차대조표 처분 전 잉여금과 이익잉여금계산서 처분 전 잉여금의 차이가 있다 팝업이 뜨면 

잘못 분개가 되어있는게 있다는 것이니 합계잔액시산표에 들어가서 잘못된 코드로 되어있는게 있는지 꼭 확인바랍니다.

 

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
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[결산재무제표/결산장부] > [결산재무제표] > [결산부속명세서] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 재무제표 결산 반영 방법 법인세 신고 전 준비과정
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조회월을 설정한 뒤 [전체불러오기]를 눌러 위와같은 팝업이 뜨면 [확인]을 눌러줍니다.

 

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재무상태표에 있는 계정과목이 뜨게 됩니다.

거래처 코드 및 적요를 확인해주며 입력해주시면 됩니다.

이미 입력이 잘 되어있는 경우에는 수정하실 필요 없습니다.

 

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[기초정보관리/데이터관리] > [기초정보관리] > [마감후이월(회계)] 순으로 눌러줍니다.

 

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[마감]버튼을 누르고 이월에 [확인]을 눌러주시면 됩니다.

 

 

 

 

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홈택스에 로그인을 합니다.

로그인하는 방법은 간편인증이나 공동 및 금융인증서로 로그인하시면 됩니다.

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홈택스 현금영수증 발급 핸드폰번호 등록 방법
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[홈택스] > [전자(세금)계산서·현금영수증·신용카드] > [현금영수증] > [소비자 발급수단 전용카드] > [현금영수증 발급용 휴대전화번호 및 카드관리] 순으로 눌러주면 됩니다.

 

홈택스 현금영수증 발급 핸드폰번호 등록 방법
홈택스 현금영수증 발급 핸드폰번호 등록 방법

 

위와 같은 화면이 뜨면 본인명의의 휴대전화번호를 입력하고 등록하기를 눌러주시면 됩니다.

현금영수증 발행용 카드도 발급받을 수 있지만 들고다니기에 번거롭기에 휴대전화를 등록해주시는게 편합니다.

 

 


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더존 위하고 부가가치세 부속서류 과표수정 및 추가납부계산서

 

더존 위하고 부가가치세 부속서류 과표수정 및 추가납부계산서
더존 위하고 부가가치세 부속서류 과표수정 및 추가납부계산서

 

매출을 누락하였을때 수정신고를 해야하는 상황이 발생합니다.

그럴때 첨부해야할 서류인 과표수정 및 추가납부계산서에 대해 알아보겠습니다.

먼저 [[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 부가가치세 부속서류 과표수정 및 추가납부계산서
더존 위하고 부가가치세 부속서류 과표수정 및 추가납부계산서

 

부가가치세신고서에 들어가서 수정신고할 기간을 조회해줍니다.

그 다음에는 [마감해제] 버튼의 옆 화살표를 눌러 [첨부서식마감해제]를 눌러 첨부서식마감을 해제해줍니다.

 

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첨부서식마감해제를 누르면 위와같은 팝업이 뜨게됩니다. [확인]을 눌러줍니다.

 

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[마감취소] 버튼을 눌러줍니다.

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부가세신고서상의 첨부서식을 마감해제 했다면 일단 누락된 매출을 입력 및 전송해줍니다.

[전표관리/자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

 

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매입매출전표입력에 들어가 누락된 매출을 입력해줍니다.

 

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누락된 매출을 다 입력하였다면, [[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [신용카드매출전표발행집계표] 순으로 눌러줍니다.

 

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신용카드매출전표발행집계표로 들어가 기간을 설정하고 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.

저장된 데이터가 존재한다해도 [취소] 버튼을 눌러 수정된 자료로 불러오게 해줍니다.

 

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취소버튼을 누르면 누락된 매출이 포함된 자료가 뜨게 됩니다.

확인 후 화면을 닫아주면 됩니다.

 

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[[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.

과표수정 및 추가납부계산서를 작성해주기전에 부가가치세 신고서 수정신고서를 작성해주셔야 합니다.

 

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부가가치세 신고서에 들어가서 기간설정을 해주고 신고구분은 [2.수정신고]로 눌러주고 수정차수를 입력해줍니다.

기간 조회 후 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.

 

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누락된 매출이 잘 불러와졌는지 확인을 한 후 가산세액계 맨 오른쪽 수정부분의 빈칸을 더블클릭해줍니다.

위와같은 팝업이 뜨는지 확인해줍니다.

 

더존 위하고 부가가치세 부속서류 과표수정 및 추가납부계산서
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신고불성실과 납부지연 가산세를 직접 계산해주셔야합니다.

신고불성실 가산세 같은 경우에는 작성 TIP안에 있는 감면세액까지 확인해서 계산해주셔야 합니다.

납부지연은 금액에 납부해야할 세금을 입력하면 납부날짜를 설정해 자동으로 계산이 됩니다.

신고불성실 가산세만 꼭 작성 TIP을 확인 후 잘 계산하시길 바랍니다.

 

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가산세를 다 작성한다음 부가가치세신고서 상단의 [저장] 버튼을 누르고 [확인] 버튼을 눌러줍니다.

 

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[[부가가치세]첨부서류/영세율수출관련서류] > [[부가가치세]첨부서류] > [과표수정 및 추가납부계산서] 순으로 눌러줍니다.

 

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과표수정 및 추가납부계산서에 들어가서 기간설정 후 수정차수를 눌러줍니다.

신고사항을 꼭 작성해주시길 바랍니다. 아니면 마감에서 오류가 나게 됩니다.

가산세 포함 납부할 세액이 맞는지 확인한 후 마감 후 전자신고 해주시면 됩니다.

 

 

 

이 블로그는 작성 방법에 대해 나열해 놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.


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