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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

 

안녕하세요! 오늘은 연말정산때 놓친 공제에 대해 경정청구하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

밑에서 상세히 알아볼까요?

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1. 연말정산 경정청구란?

연말정산 경정청구는 한 해 종료 시에 근로자가 소득세를 정산하고 추가로 청구하는 절차를 가리킵니다. 이는 근로자가 해당 연도 동안 발생한 소득과 세금을 정확하게 계산하고 세액을 조정하는 것을 가능하게 합니다. 보통은 연말에 이루어지며, 소득세 감면이나 공제 등을 놓쳐 과다납부한 세금을 다시 신청하여 추가로 환급받을 수 있습니다. 연말정산 경정청구를 위해서는 근로자가 소득과 관련된 모든 증빙자료를 준비하여 근로소득 감면신청서 또는 홈택스 등을 통해 신청해야 합니다.

 

연말정산 때 누락한 자료가 있다면, 법정신고기한 경과 후 5년 이내까지 요청이 가능합니다. 올해(24년)를 기준으로 경정청구를 할 수 있는 기간은 2018년까지 입니다. 23년 연말정산이 끝난 후 누락한 자료가 있으면 23년 종합소득세 신고기간(24년 5월 1일 ~ 24년 5월 31일)에 다시 신고를 하면 됩니다. 세액 환급은 경정청구한 이후로 2개월 이내에 처리됩니다.

 

중소기업 청년 소득세 감면 신청의 경정청구는 근로자가 국세청에 바로 신고하시면 안되고 회사를 통해서 신고해야 합니다. 회사가 중소기업 취업자 소득세 감면 명세서를 국세청에 직접 제출해야 하기 때문입니다. 퇴사자의 경우 국세청 홈택스나 관할 세무서 등에서 경정청구가 가능합니다.

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2. 연말정산 근로소득 경정청구 방법

연말정산 경정청구

 

홈택스에 들어간 후 로그인을 해줍니다. [세금신고] > [종합소득세 신고] > [근로소득 신고] 순으로 눌러줍니다.

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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

[근로소득] 버튼을 눌러주면 위와 같은 화면이 뜨게 됩니다. 저는 23년도 정기신고가 아닌 19년을 '경정청구' 해야하기에 [경정청구] 버튼을 눌러줍니다.

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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

[경정청구] 버튼을 눌러주면 위와 같은 창이 뜨게 됩니다. 귀속연도를 선택해 준 뒤 [조회] 버튼을 눌러 줍니다. 해당 관할세무서와 전화번호가 뜨게 되는데요, 확인이 되면 [다음이동] 버튼을 눌러줍니다. 올해(24년)은 2018년까지 경정청구가 가능합니다.

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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

[다음이동] 버튼을 눌러주면 위와 같은 화면이 뜨게 됩니다. 소득·세액공제부터 오른쪽 순으로 내용이 맞는지 확인해준뒤 [다음이동] 버튼을 눌러줍니다.

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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

[다음이동] 버튼을 눌러주면 위와 같은 화면이 뜨게 됩니다. [조회] 버튼을 눌러주고 연락처 입력 후 세대주와 거주구분을 잘 확인하시고 [저장 후 다음이동]을 눌러줍니다.

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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

02. 근로소득신고서 수정란에 들어오게 되면 인적공제를 추가할 분이나 장애인공제, 부녀자 등 인적공제 부분이 잘못되어있어 수정을 해야하는 분들은 [입력/수정하기]를 눌러 추가할 부분을 입력해주면 됩니다.

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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

[계산기]버튼을 눌러서 월세액을 입력해줍니다. 1년간 납입했던 월세액을 입력하고 [계산하기]를 눌러주면 새액이 계산됩니다. [적용하기]를 눌러주시면 됩니다. 월세세액공제를 통해 모든 금액이 경정청구되었습니다. 

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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

결정(경정)청구이유를 선택해주시고 환급받을세액이 맞게 들어가있는지 확인하고 신고서를 제출해주시면 됩니다.

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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

다시 한 번 환급액을 확인하고 [신고서 제출하기] 버튼을 눌러줍니다. 이렇게 되면 신고가 완료됩니다. 경정청구를 했다면 관련 부속서류도 제출해야합니다.

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연말정산 경정청구
연말정산 경정청구

 

[종합소득세 신고] > [신고 부속·증빙서류 제출]에 들어가 [조회하기] 버튼을 눌러주면 신고내역이 뜨게 됩니다.

부속서류 밑에 [첨부하기] 버튼을 눌러 관련 서류를 첨부해주시면 됩니다.

지방소득세 같은 경우엔 홈택스로 경정청구를 하고나면 시간이 좀 걸리지만 홈택스 자료가 위택스로 넘어가 자동환급이 됩니다.

그래도 지방소득세도 경정청구 신고를 빨리 하고싶다면 위택스 사이트에 들어가서 하시면 됩니다.

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이상으로 국세청 홈택스로 연말정산 경정청구 방법에 대해 알아보았습니다.

이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.


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거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법
거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법

 

 

안녕하세요! 국세청 홈택스에 직접 제출하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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1. 거주자 사업소득지급명세서 홈택스로 직접 작성 및 제출 방법

거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법
거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법

 

[국세청 홈택스] > [신청/제출] > [(일용·간이·용역)소득자료 제출] > [(일용·간이·용역)직접작성 제출] 순으로 들어갑니다.

사업자(주민)등록번호를 입력한 후 확인을 눌러줍니다. 옆에 해당되는 사업자명 또는 개인이라면 성함을 작성해 줍니다.

(지급)명세서를 간이지급명세서(거주자의 사업소득)으로 선택한 후 [상세내역 작성하기]를 눌러줍니다.

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거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법
거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법

 

이게 몇 건이 안된다면 한 건씩 작성해서 [등록하기]를 눌러주는것도 방법이지만, 저는 20건 이상의 내역을 작성해줘야 하기에 엑셀 서식을 다운로드 해줍니다.

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간이지급명세서 일괄등록 양식_거주자사업소득.xlsx
0.06MB

 

양식은 이걸로 다운로드 해주시면 됩니다.

 

거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법
거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법

 

엑셀 양식에 맞게 내용을 작성해 줍니다. 귀속연도와 귀속월 잘 확인해주시고요, 업종코드 및 소득자 내용 등 알맞게 작성해줍니다.

작성하다보면 소득세와 지방소득세가 0원인 경우가 있는데 이 부분을 빈칸으로 두면 제출이 안되더라구요.

0원이면 0이라고 눌러서 저장을 해줍니다.

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거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법
거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법

 

[엑셀서식작성]을 선택하면 이런 팝업이 뜨는데요, [찾아보기]를 눌러 작성 후 저장한 엑셀 파일을 불러와줍니다.

[검증하기]를 눌러 잠깐 기다려줍니다.

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거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법
거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법

 

잠시 대기 후에 [검증결과확인]을 눌러 오류가 없는지 확인해줍니다.

오류가 뜨지 않는다면 [닫기] 버튼을 눌러줍니다.

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거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법
거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법

 

이렇게 엑셀 내역이 잘 불러와진것을 확인 할 수 있습니다.

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거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법
거주자 사업소득간이지급명세서 직접작성 및 제출 방법

 

밑으로 내려 위 내용을 확인하고 제출합니다 앞의 체크박스를 선택하고 [제출하기] 버튼을 눌러줍니다.

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이상으로 홈택스로 거주자 사업소득지급명세서를 직접제출하는 방법에 대해서 알아보았습니다.

이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.


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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

 

 

안녕하세요! 오늘은 국세청 홈택스로 종합소득세 신고하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

5월은 종합소득세의 달입니다. 우선 이 글을 검색해서 들어오신 분들이라면 종합소득세 신고에 익숙하지 않은 분이라는 생각이 드는데요, 보면서 천천히 따라 하면 쉽게 하실 수 있습니다.

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1. 종합소득세란?

먼저 종합소득세에 대해 간단하게 설명하자면, 종합소득세는 개인의 모든 소득 항목을 합산하여 적용되는 세금 제도입니다.

직전연도 1월 1일 ~ 12월 31일까지 발생한 소득에 대해서 세금을 부과하는 방식입니다.

 

소득의 종류는 사업소득, 근로소득, 연금소득, 이자소득, 배당소득, 기타소득이 있습니다. 이러한 종류의 소득을 합산하여 5월에 신고 하는 것 입니다.

 

개인사업자, 프리랜서(3.3% 공제 후 받는 사업소득), 사적연금(1,200만 원 초과 시), 연간 이자와 배당의 합이 2,000만 원 초과 시, 기타소득 300만 원 초과 시 신고 대상이 됩니다.

근로소득만 있는 경우에는 연말정산으로 세금 정산이 이미 되었으므로 종합소득세를 신고할 필요가 없습니다. 근로소득 외의 다른 소득이 있다면 그때 종합소득세 신고 기간에 근로소득과 그 외의 소득을 합산 신고해야 합니다. 만약 근로소득만 있는데 중도 퇴사로 인해 연말정산을 하지 못했다면 5월에 직접 신고를 해서 덜 받은 소득세와 지방세를 환급 신청하면 됩니다.

그 외에도 보험모집인 또는 방문판매원(과세기간 수입 7,500만 원 미만) 이 회사를 통해 사업소득 연말정산을 했을 시에는 제외됩니다.

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2. 종합소득세 신고 기간

종합소득세 신고 기간은 24.05.31(금)까지 종합소득세와 개인지방소득세를 신고·납부해야 합니다.

성실신고확인 대상자는 세무대리인이 작성한 '성실신고확인서'를 첨부하여 24.07.01(월)까지 신고·납부해야 합니다.

*업종별 23년 귀속 수입 금액이 일정 규모 이상 사업자 ① 도·소매업 등 15억 원 ②제조업·음식업 등 7.5억 원 ③임대업·서비스업 등 5억 원

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3. 종합소득세 (모두채움 대상자)

올해는 세액을 미리 계산하여 안내해 드리는 모두채움을 통해 쉽게 신고를 할 수 있습니다. 소규모 자영업자, 근로소득 이외 다른 소득이 있는 직장인, 주택임대소득자, 연금생활자, 인적용역소득자(배달라이더·대리운전기사·캐디 등)가 모두채움 안내 대상입니다.

모두채움 안내문을 받은 납세자는 세무서에 방문할 필요 없이 ARS 전화 (1544-9944)로 전화를 하거나 홈택스, 손택스(모바일 앱_를 통해 간편하게 신고를 할 수 있습니다.

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4. 종합소득세 신고 방법(홈택스)

23년도에 종합소득이 있는 개인은 24.05.31까지 신고·납부해야 합니다. 직접 세무서에 방문을 하거나 홈택스, 손택스(모바일 앱) 또는 ARS 전화를 이용하여 신고하는 방법이 있습니다.

이 글에서는 홈택스(PC)로 신고하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

 

종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

홈택스에 들어간 후 오른쪽에 있는 [홈택스 로그인]을 눌러 로그인을 해줍니다. 공동 인증서가 등록되어 있는 분은 공동 인증서로 로그인을 하시면 되고 간편 인증이나 아이드 등을 통해서 로그인할 수 있습니다.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

[홈택스] > [세금신고] > [종합소득세 신고] > [모두채움 신고/단순경비율 신고] > [정기신고] 버튼을 차례로 누르시면 됩니다.

그전에 종합소득세 신고만 눌러도 갑자기 팝업이 뜨면서 모두채움대상자라고 간편신고 하겠냐 팝업이 뜹니다.

그럼 간편신고를 누르면 더 쉽게 신고하실 수 있습니다. 일단 저는 정기 신고를 눌러 신고하는 방법으로 작성해 보겠습니다.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

이 화면이 켜지면 [조회] 버튼을 눌러주세요.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

[조회] 버튼을 누르면 신고 안내자료 요약이라고 뜨면서 종합소득금액부터 납부(환급) 할 총 세액이 자동으로 계산되어 뜨는 것을 확인할 수 있습니다. 세부내역이 궁금하면 [세부내역 보기]를 눌러 확인하면 됩니다.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

확인을 다하고 이상이 없다면 환급계좌에 환급 정보를 입력해 줍니다. 납부를 해야 한다면 입력할 필요는 없습니다. 입력 후 동의한다는 체크박스를 클릭해 주고 [신고서 제출하기]를 눌러주면 신고가 완료됩니다. 본인이 납부 또는 환급할 세액은 납부(환급) 할 총 세액을 확인하시면 됩니다. 플러스면 납부, 마이너스면 환급입니다.

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환급받을 수 있는 세금은 정해져 있습니다. 내가 급여 등 소득을 지급받을 때 세금을 제외하고 지급받게 되는데, 그때 납부한 세금만큼만 돌려받을 수 있답니다. 사업소득(3.3%)에 대한 세금을 환급받는 분들은 사업소득지급명세서를 확인해 보시면 소득세 XXX 원, 지방세 XXX 원 이렇게 작성되어 있습니다. 최대로 그만큼만 환급받을 수 있으니 미리 확인을 꼭 해보시길 바랍니다.

 

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그렇지만 나는 이 결과에 대해 잘못되었다고 생각이 드는 분들은 신고서를 수정할 수 있습니다.

[신고서 수정하기]를 눌러주시면 됩니다.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

그럼 위와 같은 화면이 뜨게 되는데 사업소득 부분이 잘못되어 있다면 수입 금액 정정/삭제를 눌러 수정해 줍니다. 근로/연금/기타소득이 잘못되어 있다면 [근로/연금/기타(종교인) 소득 불러오기] 를 눌러 알맞은 소득을 불러와 수정해 줍니다. 그 다음은 아래로 스크롤하면 근로소득자의 경우 연말정산이 잘 못 되어있는 부분을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 인적공제자가 빠져있다던지 월세세액공제가 빠져있다던지 그런 부분을 다시 확인하여 수정해 재신고를 해주면 됩니다.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

신고서를 제출 완료 하였다면 [신고내역 조회(접수증·납부서)]에 들어갑니다. 조회하기를 누르면 위와 같은 창이 뜨게 됩니다.

접수증 [보기]를 선택해 납부· 환급 금액을 확인해 줍니다. 납부할 세액이 있다면 납부서 [보기]를 선택해 가상계좌 또는 홈택스에서 직접 납부하기를 통해 납부하시면 됩니다. 그리고 카드 결제로 하고싶다는 분들은 카드로택스에 들어가서 결제해주시면 됩니다.

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종합소득세 신고가 완료가 되었다면 잊지말고 지방소득세도 신고해 줍니다. 지방소득세 [신고이동]을 선택해 줍니다.

 

종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

위와 같은 화면이 뜨면 주민번호 뒷자리를 입력해주고 [확인] 버튼을 눌러줍니다.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

성명과 주민번호를 확인 후 휴대전화번호를 입력해 줍니다. 신고인과 동일 체크박스를 눌러주면 밑에 내용도 자동으로 입력됩니다. 휴대전화번호를 입력하지 않으면 다음으로 안넘어가집니다. 꼭 입력해주시고 [다음] 버튼을 눌러주시길 바랍니다.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

홈택스에서 신고했던 내용이 자동으로 불러와진답니다. 그래도 혹시 모르니 확인 한 번 더 해주고 [다음] 버튼을 눌러줍니다.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

홈택스에서 종합소득세 환급이 된 경우에는 지방세도 환급이 됩니다. 똑같이 환급 정보를 입력한 뒤 [제출] 버튼을 눌러줍니다.

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종합소득세 신고방법
종합소득세 신고방법

 

지방소득세 신고가 완료되었습니다. 이렇게 지방세까지도 잊지말고 꼭 신고·납부를 완료해 주셔야 합니다.

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이상으로 국세청 홈택스로 종합소득세 신고 방법에 대해 알아보았습니다.

이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.


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부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

 

안녕하세요! 오늘은 부가세 신고 시 의제매입세액 공제 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

밑에서 상세히 알아볼까요?

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1. 의제매입세액이란?

부가가치세가 면제되는 재화를 구입하여 매입세액이 없는 경우에도 일정한 요건이 해당할 때 그 매입가액 중 매입세액이 포함된 것으로 간주하여 계산한 일정액을 매출세액에서 공제하는 세액을 말합니다.

의제매입세액은 제조업을 영위하는 사업자가 부가가치세를 면제받아 공급받은 농산물, 수산물, 축산물 등을 원재료로 제조 또는 가공한 물품을 판매하는 경우에는 그 면제되는 물품의 가액을 정부가 정한 일정률을 곱해서 계산한 금액을 말합니다.

 

제조업과 음식점업의 부가가치세 부담을 덜어주기 위해 생겨난 제도라 생각하시면 됩니다. 음식점업의 경우 주 재료가 면세재화이다보니 부가세의 부담이 커질 수 밖에 없습니다. 그래서 이러한 일정 부분을 매입세액공제를 해주는 제도를 만들어 부담을 완화한 것입니다.

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2. 의제매입세액 공제대상

음식점업, 제조업 (개인, 법인사업자)이 해당 됩니다. 면세 재화를 단순가공 식료품을 재료로 매입하여 가공 제조하여 과세재화를 완성 및 공급하는 사업장이여야 합니다.

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3. 의제매입세액 공제율

구분 공제율
음식점업 개인 과세표준 2억 원 이하 9/109
과세표준 2억 원 이상 8/108
법인 6/106
과세유흥장소 2/102
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4. 의제매입세액 공제 시 주의할 점

의제매입세액 공제율을 꼭 확인하시고 간이과세자일 경우 의제매입세액공제가 불가능합니다.

과세와 면세를 겸업하는 사업장의 경우 매당 원재료의 면세여부를 정확히 구분하여 계산하셔야 합니다.

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5. 부가가치세 신고 시 의제매입세액공제 방법 

부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

[전표관리/자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

 

부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

매입매출전표입력에 들어가면 자동전표처리에서 전표전송한 내역이 보입니다.

면세 제품 분개란 차변에 코드 8번 의제매입세액 원재료차감(부가)를 설정해주셔야 합니다.

설정하지않으면 의제매입세액공제신고서를 작성할 때 불러와지지 않으니 확인해주셔야 합니다.

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부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [업종별첨부서류] > [의제매입세액공제신고서] 순으로 눌러줍니다.

 

부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

의제매입세액공제신고서에 들어가면 기간 설정을 해줍니다. 기간 설정 후 오른쪽 상단의 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.

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부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

[불러오기] 버튼을 누르면 공제율을 확인 후 매출에 맞는 공제율 설정을 해줍니다.

(블로그 글 상단에 의제매입세액 공제율을 확인해주세요!) [확인] 버튼을 누르면 코드 8번을 설정한 제품들이 불러와집니다.

 

부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

매입처가 불러와진걸 확인할 수 있습니다. 면세 제품에 맞는 제품이 잘 불러와졌는지 확인해줍니다.

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부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

1번으로 [매입세액정산(의제)를 눌러주고 2번으로 [불러오기(월별조기)를 눌러줍니다.

 

부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

2번을 누르면 위와 같은 창이 뜨게 됩니다. 매출로 잡아놓은 코드를 설정해놓고 확인을 눌러줍니다.

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부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

[확인] 버튼을 누르고 [매입세액정산(의제)]에서 확정분에 대한 과세표준을 적어주고 대상한도율에 대해 선택해줍니다. 한도율도 매출액에 따라 달라지니 확인해주시길 바랍니다.

과세표준 확정분을 입력해주면 의제매입세액에 대한 계산결과가 나오는걸 확인할 수 있습니다.

공제율도 다시 확인바랍니다.

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부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.

 

부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

부가가치세 신고서에 들어가 부가세 신고서를 작성한 뒤 그밖의공제매입세액명세 옆 메모지연필 아이콘을 눌러줍니다. 위와 같은 창이 뜨면 의제매입세액 부분란에 금액이 잘 입력되어있는지 확인해주시면 됩니다.

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부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

의제매입세액에 대한 분개는 위와 같습니다. 대변 상품에 8번 타계정으로 대체액 코드를 설정해주셔야 합니다.

 

부가세 신고시 의제매입세액공제 방법
부가세 신고시 의제매입세액공제 방법

 

코드 설정 후 손익계산서로 이동하면 타계정으로 대체되어 상품 재고액에서 차감이 되는걸 확인할 수 있습니다.

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이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.


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사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

 

 

안녕하세요! 사업장의 폐업신고 후 부가가치세도 기한 내에 신고를 해줘야합니다.

오늘은 폐업 부가세 신고 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

밑에서 상세히 알아볼까요?

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1. 사업장의 폐업 신고

사업자가 영업활동을 계속할 의사가 없다면 폐업신고를 관할 세무서장에게 폐업신고를 진행하여야 합니다. 폐업 전까지의 사업으로 발생한 소득에 대한 세금, 부가가치세 실적에 대한 세금 신고 및 납부도 진행하여야 합니다.

사업자가 사업을 폐업하였음에도 폐업 신고를 하지 않는 경우에는 계속사업자로 간주되어 각종 세금을 신고·납부 할 의무를 가집니다. 따라서 폐업 시, 폐업신고는 바로 진행 후, 부가세, 원천세 등을 완료해야합니다.

폐업신고를 완료하였다면, 사업자는 폐업한 달의 다음 달 25일까지 과세기간에 대한 부가가치세를 신고해야합니다. 종합소득세는 다음 해 5월에 신고가 진행이 되는데 폐업시기와 종합소득세 신고기간이 다르기때문에 신고가 누락되는 경우도 있으니 주의하시기 바랍니다.

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2. 폐업 시 부가가치세 신고

폐업신고 완료 후 사업자는 폐업한 달의 다음 달 25일까지 과세기간에 대한 부가가치세 신고를 해야합니다. 폐업한 경우, 해당 과세기간의 시작일로부터 폐업일까지를 부가가치세 과세기간으로 봅니다. 또한 사업을 폐업하는 경우에는 폐업 이전까지의 부가가치세 실적과 폐업시 남아있는 잔존재화에 대한 부가가치세를 신고 및 납부하셔야합니다. 건물, 차량, 기계 등 감가상각자산도 세법에서 정한 방법에 따라 시가를 계산해 부가가치세를 납부해야 합니다. 폐업 시 잔존재화는 사업자 본인에게 공급한 것으로 간주하여 부가세를 신고 납부하여야 합니다. 신고 시 과세표준에 포함하여 신고하면 됩니다.

과세대상 기간 신고 및 납부기간
폐업일이 속하는 과세기간의 개시일부터 폐업일까지 폐업일이 속하는 달의 다음 달 25일까지
※ 2024. 07. 08 폐업 시
과세기간 : 2024. 7. 1.~2024. 7. 8 (24년 1-6월에 대한 기간은 1기 정기신고 때 완료하면 됩니다)
신고·납부 기한 : 2024. 8. 25까지 관할 세무서에 신고·납부
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3. 주의할 점

폐업한 이후 세금계산서 발급이 불가합니다. 폐업 전에 공급한 재화나 용역의 공급시기가 폐업일 이후 도래하면 그 폐업일을 공급시기로 해서 기간 내 세금계산서를 발행해주면 됩니다.

부가가치세 신고기한이 지났다면 기한 후 신고로 신고하셔야 합니다.

종합소득세 신고를 다음 해 5월이니 누락되지 않도록 주의하셔야 합니다.

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4. 폐업 후 부가가치세 신고 방법

사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

[기초정보관리 / 데이터관리 ] > [기초정보관리] > [회사등록(회계)] 순으로 눌러줍니다.

 

사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

회사등록에 들어가 [회계기간변경] 버튼을 눌러줍니다. 폐업일자를 확인해 회계기간을 변경해줍니다.

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사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

사업자등록번호 옆 홈택스 아이콘을 누르면 위와 같은 팝업이 뜨게 되는데, 폐업일자 확인 후 [과세유형반영], [폐업일반영]을 차례로 누르고 [확인] 버튼을 눌러줍니다.

 

사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

아래로 스크롤을 내리면 개업/폐업년월일에 2024.06.15 날짜로 적용되어있는것을 확인할 수 있습니다. [저장]버튼을 꼭 눌러주시길 바랍니다.

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사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

부가세 신고서 작성 전에 [자동전표 수집 및 미처리 현황]에서 전자세금계산서(매출, 매입), 전자계산서(매출, 매입), 신용카드(매출, 매입), 현금영수증(매출, 매입)을 확인하고 전송해줍니다. 홈택스에서 부가세 신고용 합계표를 11일이 지난 후 확인해 더존 위하고와 맞게 전송이 되었는지 확인을 꼭 해주셔야 합니다.

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사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

경로는 홈택스 로그인 후에 [세무대리/납세관리] > [세무대리 공통] > [부가세 신고용 합계표 조회] 순으로 눌러 1기(예정+확정)를 눌러 조회해주시면 됩니다. (개인사업자 및 소규모법인사업자) 

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사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [[부가가치세] 주요신고서류] > [세금계산서합계표] 순으로 눌러줍니다.

 

사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

세금계산서합계표에 들어가 기간 설정 후 [불러오기]를 눌러줍니다. 홈택스 자료와 비교해 맞다면 [마감]버튼을 눌러줍니다.

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사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [[부가가치세] 주요신고서류] > [신용카드매출전표발행집계표] 순으로 눌러줍니다.

 

사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

신용카드매출전표발행집계표에 들어가 기간 설정 후 [불러오기]를 눌러줍니다. 카드, 현금영수증 매출이 있다면 자동으로 불러와집니다. 홈택스 자료와 맞는지 확인한 후 화면을 닫아주면 됩니다. 따로 [마감] 버튼은 없습니다.

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사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

부가가치세신고서에 들어와 기간 설정을 해줍니다. 6월 15일자로 폐업을 했으니 그 날짜에 맞춰 기간 설정을 해줍니다. [불러오기]를 누르면 자동으로 불러와집니다. 세액 부분을 눌러보면 오른쪽과 원단위가 차이가 있을수 있으니 하나씩 확인해가면서 신고서를 작성해주시면 됩니다.

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사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간
사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간

 

[과표]버튼을 누르면 위와같은 팝업이 뜨게 됩니다. 폐업신고 일자는 회사설정에서 설정완료했다면 자동으로 떠있으니 확인해주시면 됩니다. 폐업사유를 선택 후 과세표준도 확인해주고 마감을 눌러주시면 됩니다. 폐업한 달의 다음 달 25일까지 신고이니 잊지말고 신고해주시면 됩니다.

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